□通讯员 朱秀丽
本报讯 为进一步加强对住房公积金资金和管理经费的管理,有效预防和控制资金风险,今年以来,市住房公积金管理中心根据《内部审计工作要点》积极配合上级审计部门,严格执行内审制度,努力确保资金安全。
一是围绕重点工作加强审计监督,主动服务工作大局。积极落实审计职责,以归集、贷款业务为重点,对基础数据、工作流程、风险控制等进行全面内部审计,及时研究和解决审计整改过程中发现的有关问题。充分发挥审计“免疫系统”作用,为住房公积金事业又好又快发展保驾护航。
二是完善各项审计制度,提升审计工作规范化水平。根据工作实际,进一步修订完善《滨州市住房公积金管理中心内部审计操作流程》,明确分工,落实责任,确保内审工作有序规范运行;进一步完善内部审计档案的管理制度,使审计档案的保存、归档更加规范;建立和完善内部审计报告发布制度,进一步理顺审计工作,增加内审的透明度。
三是积极开展住房公积金业务和管理费用的内审工作。通过全面开展内部审计工作,以审计监督促规范服务。通过开展管理费用的内部审计工作,进一步规范管理经费的使用。
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