本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2012年年度股东大会聘任的2013年年度会计和内部控制审计机构——四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) (原四川华信(集团)会计师事务有限责任公司)的聘期即将届满。
四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)系合格、专业的会计审计机构,在担负公司审计的工作中,态度认真、工作严谨、行为规范,结论客观。经公司审计委员会提议,八届董事会第二十次会议审议通过,公司拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度会计和内部控制审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计和内部控制审计机构符合公司及股东的利益,同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会2014年2月15日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/
国内统一刊号 CN51-0043 邮发代码 61-102征订:028-86968486
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