县审计局在合肥市审计机关成立25周年总结表彰大会上受表彰
开展以“增强法制观念,推进依法审计”为主题的法制宣传咨询活动
审计工作人员在地税局审计现场
审计工作人员在审计现场实地勘测
举办计算机审计知识培训班
县政府召开全县审计工作会议
县审计学会暨内部审计协会成立
召开全县内部审计工作会议
聘任县人大代表和政协委员为特约审计员
县八次党代会以来,县审计工作坚持以邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想为指导,以“让党委政府满意,让上级审计机关满意,让人民群众满意”和“快速跟进抓落实,拉高标杆创省优”为目标,紧紧围绕县委、县政府工作中心和年度审计项目工作计划,遵循“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,积极强化审计监督和服务职责,充分发挥审计“免疫系统”功能,加强机关效能建设,审计工作成效和工作质量有了明显提高,为促进长丰经济社会跨越发展发挥了积极作用。
县审计部门积极强化制度创新,不断完善审计体系建设,高度重视审计结果运用,制定出台了具有较强操作性的《长丰县审计结果运用办法》,明确要求审计发现的问题被审计单位必须限期百分之百的整改落实到位,对领导干部的任期经济责任审计结果作为纪检(监察)、组织人事部门选拔任用干部和加强干部管理的可靠依据。建立并启动运行了《长丰县审计整改联系会议制度》。2009年,县政府出台了《长丰县内部审计工作规定》、《内部审计时限的规定》,为完善审计体系,构建大审计、大监督格局,全面落实市委、市政府关于审计监督“双百”制度的意见提供了文件依据,同时解决审计单位覆盖面不广的问题。为了适应宏观形势的变化和政策的调整,及时制定出台了《县政府投资建设项目审计暂行办法》,规定对政府投资建设项目实行审计计划管理,对重大投资项目实行跟踪审计,以竣工决算审计结果为工程财务结算的依据,全面地规范政府投资行为,确保了政府建设资金真实、合法、有效使用。2010年3月,县纪委、县委组织部、县审计局等部门联合出台了《长丰县领导干部离任交接工作办法(试行)》,明确所有领导干部离任时必须对任职期间的10个方面重要事项进行交接。
着力抓好审计查出问题的整改落实和成果利用,特别是抓好县人大常委会审议意见的落实,有力地促进了我县依法行政、依法理财、预算管理、预算执行和审计监督工作,推动了经济社会发展。依法处理审计查出的问题。保证审计发现的问题事实清楚、定性准确、处理恰当。同时抓好问题整改和责任追究、积极推进审计结果公告工作。
为加强审计队伍建设,优化审计监督环境,县审计局领导班子和全体审计干部牢固树立科学审计的理念,坚持正确的人生观和价值观,坚持把党委政府满意,人民群众满意作为审计工作的最高目标,严格执行审计署“八不准”廉政纪律,克服人少事多的矛盾,自我加压勤奋工作,多年来均全面出色地完成了各项工作任务。
县审计局始终坚持“揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”的财政审计工作总体思路,认真制定每年本级预算执行和其他财政收支审计工作方案,认真组织开展预算执行情况审计。在严格实施县财政预算执行和其他财政收支、地税部门税收征管、县人民银行金库管理情况的基础上,结合实际,先后对县发改委、民政局、建设局、卫生局等33个职能部门的部门预算执行情况实施了联动审计,并对县委党校、团县委、北三环建设指挥部的财务收支以及对双墩、三十头、陶楼、杜集、杨庙、岗集、罗塘等乡镇和双凤经济开发区的财政收支执行与财务收支情况进行了审计(调查)。审计从总体上把握、分析了预算执行情况,对财税政策的贯彻落实、全部财政资金的规模和流向、“收支两条线”规定的落实情况、财政转移支付资金使用情况等进行了全面分析和揭示。县级预算执行审计对县财政增收节支,促进政府资金的效益发挥,起到监督和保障作用,为政府加强预算管理,人大强化监督提供了可靠依据。
县审计局统筹内外部审计资源,全力开展审计监督,先后对636项政府投资建设工程项目进行了工程决算价款和跟踪跟进审计,接审资金总额96812万元,累计核减投资12031.06万元,平均核减率12.43%,促进了建设项目完善程序,提高了工程建设质量和资金安全效益。
根据县经济责任审计领导组的安排和县委组织部的委托,对乡镇党委政府和县直单位20位党政主要领导干部进行经济责任履行情况审计。为了更全面地了解情况,审计机关依法拓宽审计内容,将涉农政策、民生政策、环保政策、土地政策等体现民生和科学发展观要求的事项纳入了审计的范围。
为突出民生工程和涉农专项资金的审计与调查,以民生工程资金、涉农资金为重点,加强统筹协调,先后对县基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金(医疗救助保险基金)、工伤保险基金、城镇职工生育保险基金这五项社保基金,全县粮食直接补贴、良种补贴、阳光工程补助资金,农村中小学危房改造,农村饮水安全工程建设和其他社会保障资金、农业综合开发资金、校安工程资金等项目开展审计或审计调查。通过审计充分肯定了我县专项资(基)金在筹集、管理、使用,建立相关内部管理制度,加强财务管理中取得的成绩;同时也揭露和纠正了各专项资(基)金管理中存在的问题,确保了专项资(基)金的安全和效益。
在圆满完成各年度审计项目计划的同时,还高质量地完成了上级审计机关追加的对县垂直部门工商局、地税局、公路局财务收支审计、县供电公司职工养老保险金缴交情况审计以及异地开展的对利辛县城镇职工养老保险基金,霍山县、金寨县政府性债务审计调查,玉树抗震救灾资金审计;县内自行安排的对民生工程农村沼气项目审计,县城镇建设投资公司、县交通建设投资公司、县建设投资公司、县商贸资产运营公司、县自来水公司、双墩、朱巷、杨庙三个卫生院以及双凤经济开发公司、勤丰置业公司的资产负债损益情况审计调查。
据统计,2006年至2010年,全县审计机关共审计及审计调查304个单位(不含固定资产投资审计项目单位),查出违纪违规金额10509万元,管理不规范金额84654万元,通过审计处理上交财政4939万元,归还原渠道资金1519万元,调帐处理14489万元,固定资产投资接审金额96812万元,审计核减工程投资款12031.06万元,平均核减率12.43%。审计工作在维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障县经济社会健康发展方面,发挥了重要作用。
几年来,县审计局连续四年荣获“全市审计系统先进集体”,连续三年荣获“全市审计信息宣传先进集体”,县政府连续三年对县审计局予以通报嘉奖,并荣获全省“审计提升年”活动先进集体”,全省内部审计管理先进单位,保持了全省审计机关精神文明单位等多项称号。实现了全省争先进,三县争第一的目标。
组稿:杨慧闫毅何露霞孟进
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