本报讯按照省财政厅、审计厅、卫计委、发改委文件和县政府办公室文件规定,来安县审计局派出3个审计组,自2014年9月1日起,对3家公立医院截止2012年12月31日的长期债务的真实性、合法性、合规性进行了审计,来安县现已顺利完成审计认定上报工作。
2014年8月下旬,由县审计局牵头,制定审计认定工作实施方案,并联合县财政局、卫生局、发改委三个部门,共同召开三家公立医院债务审计认定工作会议,传达安徽省开展县级公立医院债务审计认定相关文件精神,布置开展自查工作。活动要求县公立医院在8月31日前完成自查工作,并向四部门报送了县级公立医院债务审计认定工作自查报表。9月1日起,三个审计小组分别进驻三家公立医院开展审计工作,审计按照逐笔逐一审计核实,查清债务形成原因、查阅并核对债务形成的相关证据。9月12日至15日分别向三家公立医院反复征求审计意见。9月22日县审计局、财政局、卫生局、发改委联合召开会议,通报了审计情况和有争议的具体事项,并要求对有争议的事项进一步补充审计证据。
此项工作的顺利开展,为县级公立医院综合改革的深入推进、国家基本药物制度的全面实施以及公立医院综合改革成果巩固完善打下了基础。
(章道林)
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